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索力得發佈2017年年報,實現淨利潤4249萬元

2月6日索力得(832398.OC)發佈2017年年度報告。 報告期內, 公司實現營業收入10.64億元, 同比增長43.94%;淨利潤4248.77萬元, 較上年同期增長85.96%。 在此之前索力得2016年的淨利潤增長更為強勁, 達137.76%。

年報顯示, 在索力得收入增加、盈利水準提高的背後, 是其對銷售管理、期間費用內部管理的加強。

一、原材料價格上漲, 期間費用控制, 業績保持大幅增長

索力得收入主要來源於氣保焊絲和埋弧焊絲的生產和銷售。 受鋼材等原材料價格提升影響, 其產品平均銷售單價同比提高29.20%。

在維護現有客戶的同時, 公司加強市場行銷, 大力開拓產品市場, 發展出口貿易。

通過參加行業展會、銷售人員推銷等直接方式和通過經銷商的間接方式, 索力得省內市場佔有率保持在70%左右;國內市場佔有率也略有提升;出口50多個國家和地區, 貿易額持續增長。

配合業務規模的擴張, 索力得也加大了對原材料鋼材的訂貨量。 2017年, 其預付帳款、應付帳款分別為3539.46萬元、2897.52萬元, 較上年同期大幅增長51.63%、74.46%。

此外, 對比索力得近兩年的年報發現, 公司淨利潤和營業利潤的增速遠高於營業收入的增速, 換句話說, 公司在增加收入的同時合理地控制了銷售、管理以及財務等各項費用。

2017年索力得管理費用、銷售費用、財務費用分別為1803.27萬元、1863.44萬元、579.13萬元, 占營業收入的比重分別為1.69%、1.75%、0.54%。

其中, 財務費用連續兩年大幅下降,

16年下降44.17%, 17年下降36.62%。 財務費用減少的原因在於, 借款本金以及利率的下降, 並且, 2017年利用閒置資金進行理財, 增加利息收入132萬元。

二、行業競爭加大, 索力得實施低成本戰略

2015年5月4日, 索力得掛牌新三板。 作為焊接材料細分行業的生產商, 索力得為汽車、動車、船舶、工程機械、壓力容器、煤礦機械、橋樑建築、電力設備等製造行業的多個領域提供不同型號不同規格的焊絲產品。

根據索力得公開轉讓說明書, 目前中國焊接材料製造企業約有 200 家, 年產值 320 億元左右。 隨著人力成本、能源成本和物流成本的提高, 該行業競爭格局加大。

截至目前, 除索力得外, 新三板共有4家公司的主營業務涉及到焊接材料。 其中, 威特焊材43.94%的營業收入來自焊接材料的生產和銷售。

2017年, 威特焊材實現營業收入4049.62萬元, 淨利潤278.57萬元, 毛利率15.84%。

A股上市公司大西洋焊接材料股份有限公司也已披露2017年年報, 分別實現營收淨利21.1億元、5829.28萬元, 其毛利率為15.87%。

資料顯示, 索力得的營收淨利規模正在追趕上市公司, 但其毛利率仍有上升空間。 2017年, 索力得的毛利率水準為9.65%。

對此, 索力得在年報中表示, 將以氣保焊絲為主導產品, 大力實施低成本經營戰略, 靠擴大產量降低單位成本, 增強產品價格競爭優勢。

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